12月29日,院審計委員會召開第二次全體會議,院黨委副書記、院長、院審計委員會主任萬書波主持會議并講話,院黨委委員、副院長、院審計委員會副主任賈無出席會議。院組織人事處主要負責同志、院審計委員會全體委員參加會議。會議聽取了2021年度審計工作情況匯報。
萬書波充分肯定了今年審計工作取得的成績。他指出,近年來,我院內部審計工作卓有成效,在促進單位規范管理、防范風險、提高績效和反腐倡廉、推進全面從嚴治黨等方面起到了重要作用,獲得了上級主管部門的高度認可。
萬書波指出,監督審計處能夠認真組織落實此次經濟責任審計任務,提前謀劃、科學統籌、及時調度,確保了審計任務按時高質量完成;被審計領導干部敢于擔當、勇于創新,很好地履行了經濟責任,單位內部管理不斷規范,業務流程不斷優化,營造了良好的干事創業氛圍,各項事業都取得一定成績。
萬書波對審計整改工作提出要求。他強調,一是要建立健全審計問題整改責任機制。單位主要負責人是審計整改責任人,要采取有力措施,認真組織整改審計問題和落實審計建議。二是要建立健全審計問題整改督導機制。監督審計處要建立審計問題整改臺賬,跟蹤督促檢查,逐一銷號。三是要建立健全審計問題整改考核機制。內部審計整改情況作為對單位和有關人員考核、任免、獎懲的重要依據。四是要建立健全審計問題整改問責機制。對整改不力、敷衍整改、虛假整改的,要約談單位主要負責人并追究責任,避免屢審不改。
萬書波對今后全面履行審計監督職責提出要求。他指出,一是要加強審計成果運用。監督審計處要認真梳理總結審計發現問題,匯編成冊印發到單位,加大問題解讀和政策培訓,切實提高政策把握能力和執行能力。二是要及時更新審計觀念。內部審計工作不僅是為了發現問題,更要注重發現單位在推動工作、規范管理等方面的典型榜樣,推動形成可復制的經驗、做法和理念等。三是要拓寬審計領域。構建橫到邊、縱到底的審計全覆蓋體系,做到院黨委、院行政工作推進到哪里、審計工作就跟進到哪里,資金流到哪里、審計監督就要延伸到哪里,實現全流程閉環監督。四是要提升服務質量。針對我院機構改革深入發現單位內部管理障礙、運行機制缺陷和制度漏洞,提出破解改革遇到新問題、新矛盾的思路和辦法,不斷推動院所治理體系和治理能力現代化。
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